可按照以下步骤操作:
1、有反结账权限的用户,登录相应的账套;
2、登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮,
3、弹出反结账操作界面,点击下一步;
4、点击确定,系统开始反结账;
5、反结账结束后,点击完成按钮,自动弹出登录界面,重新登录系统;
6、上期单据处理完成后,点击供应链,选择存货核算,选择期末处理,双击20058期末结账,完成期末结账处理。
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。
2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击。
3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。
4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、点击仓存管理,找到期末处理并双击。进行期末结账处理。
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。
具体的方法如下:
1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
扩展资料
主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )
注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
-帐务处理系统
金蝶反过账的步骤:
1、进入主界面
2、同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选
3、设置要反过账凭证字号,日期—完成
4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑
扩展资料:
金蝶财务软件操作通常都是用快捷键比较多,记住快捷键使用起来才能得心应手。以下是整理好的金蝶财务软件快捷键功能汇总:
F1 调出系统帮助。
F7 1、获取基础资料。
2、在自定义报表界面,可以调出公式向导。
F8 保存凭证。
F9 1、界面刷新。
2、在自定义报表界面,可以进行报表重算。
F11 调出计算器。
F12 回填计算器计算结果。
Ctrl+F9 反扎账。
Ctrl+F11 反过账。
Ctrl+F12 反结账。
F3 在凭证录入界面,进行凭证审核。
F5 在凭证录入界面,可以新增凭证。
空格键 在凭证录入界面,可以转换金额的借贷方。
Ctrl+F7,= 在凭证录入界面,实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B 在凭证录入界面,查询科目余额。
Ctrl+P 在凭证录入界面,进行凭证打印。
Ctrl+I 在凭证录入界面,进行凭证打印预览。
Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面,将当前凭证保存为模式凭证。
Ctrl+L 在凭证录入界面,调入模式凭证。
在凭证录入界面,快速复制摘要,可以复制上一条摘要。
Ctrl+F 调出查找界面。
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